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市直机关工委2022年部门预算公开

2022-03-23信息来源:

一、市直机关工委概况

(一)主要职能

一、中共阳泉市直属机关工作委员会(简称市直机关工委),是市委工作机关,为正县级建制,其主要职责是:

(一)负责制定市直机关党的建设规划,根据所属各部门、各单位机关党建工作的特点,做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作。

(二)指导和组织市直机关各级党组织和党员干部的政治、文化、业务学习;协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的党员教育和培训工作。

(三)负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

(四)指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员及配合市委组织、纪检部门对党员领导干部的党内监督,定期了解党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及领导干部的情况和问题。

(五)指导市直机关各级党组织加强党的组织建设。做好党员的教育、管理及考察工作;审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正;配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(六)指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作和意识形态领域工作,推进机关社会主义精神文明建设,协助行政领导改进机关工作作风,提高工作效率,确保本部门、本单位各项任务的完成。

(七)领导市直纪检监察工委工作,督促纪检监察工委及时开展党性教育,对直属党组织党内生活进行日常监督,对市直机关作风纪律情况进行督查。除特殊情况外,审议县处级党员干部的党纪处分,审批科级以下党员干部违纪问题的处理决定。

(八)领导市直机关工会工委、机关团工委和机关妇工委,指导做好机关群团工作。审批所属群团工委正、副书记和正、副主席的任免。

(九)加强与各县(区)直属机关工委(党委)、市直各部门、各单位党组(党委)的沟通与联系,广泛开展调查研究,针对机关党建工作面临的新情况,提出解决问题的意见和建议。

(十)完成市委交办的其它事项。

(二)2022年主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年,也是贯彻省、市党代会精神、全方位推动高质量发展的关键一年。市直机关党建工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实习近平总书记7·9”重要讲话和考察调研山西重要指示精神,自觉运用党的百年奋斗历史经验,弘扬伟大建党精神,坚决贯彻落实中央及省委、市委决策部署,聚焦市委14510”总体思路和部署,围绕11324”工作思路,构建“围绕中心、党建引领、聚力发展”新格局,努力实现基层党组织全面进步、全面过硬,凝聚起市直机关各级党组织和广大党员干部全方位推动我市高质量发展的磅礴力量,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

“11324”工作思路,即“明确一个首要任务”:加强党的政治建设,深化政治机关意识教育,筑牢市直机关是贯彻落实市委决策部署“最先一公里”理念;“聚焦一条主线”:迎接学习宣传贯彻党的二十大;“践行‘三个表率’”:在深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想上作表率,在始终同党中央保持高度一致上作表率,在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率;“开展‘双建’活动”:建设模范机关,建设清廉机关;“推进‘四化’建设”:以组织力提升为重点,推进市直机关基层党组织“标准化、规范化、品牌化、融合化”建设,锻造坚强战斗堡垒。

部门预算单位构成:中共阳泉市直属机关工作委员会

序号

所属单位名称

1

中共阳泉市直属机关工作委员会

二、2022年市直机关工委预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算268.93万元,2021年收入预算257.45万元,比2021年增加11.48万元,增长0.04%,主要原因是工资福利增加。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算268.93万元,比2021年支出预算257.45万元,增加11.48万元,增长0.04%,主要原因是增加工资福利增加。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2022年基本支出253.01万元,比2021年基本支出240.03万元,增加12.98万元,主要原因是工资福利增加。

2.2022年项目支出15.92万元,比2021年项目支出17.42万元,减少1.5万元,主要原因是项目减少。

(四)政府性基金支出预算情况

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,与2021年预算持平,主要原因为没有产生其费用。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年预算持平,主要原因是没有产生其费用;公务接待费0万元,比2021年预算持平,主要原因是没有产生其费用;公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,主要原因是车辆已经上交公车平台。

(二)机关运行经费安排使用情况

2022年市直机关工委机关运行经费财政拨款预算202.56万元,与2021年预算195.71万元相比,增加6.85万元,原因主要是工资福利增加。

(三)政府采购信息

2022年市直机关工委政府采购预算总额0.88万元,其中:政府采购货物预算0.88万元、政府采购工程预算0X万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

1、公务用车一辆已经上交公务用车平台。

2、办公用房为机关事务管理所有,共150平米。

(五)项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2021年财政批复市直机关工委绩效目标的项目有3个,涉及一般公共预算资金12.92万元,本单位没政府性基金预算资金。

2.阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。

(六)名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

 

四、2022年市直机关工委预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细表

(13)阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 市直机关工委预算公开表2022年.xls

 

 

 

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